Skip to Content
Меню
Вам необхідно зареєструватися, щоб взаємодіяти зі спільнотою.
Це запитання позначене
1678 Переглядів

V15. 

we have vendors who invoice in multiple currencies. how do I reflect this in the system so that upon digitalization of the vendor bill I can select not only the correct bank account but that the correct accounts payable account is processed. 

An additional bank account in a different currency is okay, but then the accounts payable account is in the default currency of the vendor. 

any way to do this neatly, apart from opening a "duplicate" contact with different detais in accounting tab?


Thanks!

Аватар
Відмінити
Related Posts Відповіді Переглядів Дія
3
лют. 20
3107
2
черв. 24
2815
5
черв. 21
7066
1
серп. 20
7157
0
жовт. 18
4033