Skip to Content
Meniu
Trebuie să fiți înregistrat pentru a interacționa cu comunitatea.
Această întrebare a fost marcată
1634 Vizualizări

V15. 

we have vendors who invoice in multiple currencies. how do I reflect this in the system so that upon digitalization of the vendor bill I can select not only the correct bank account but that the correct accounts payable account is processed. 

An additional bank account in a different currency is okay, but then the accounts payable account is in the default currency of the vendor. 

any way to do this neatly, apart from opening a "duplicate" contact with different detais in accounting tab?


Thanks!

Imagine profil
Abandonează
Related Posts Răspunsuri Vizualizări Activitate
3
feb. 20
3098
2
iun. 24
2791
5
iun. 21
7031
1
aug. 20
7141
0
oct. 18
4002