Skip to Content
Menu
Musisz się zarejestrować, aby móc wchodzić w interakcje z tą społecznością.
To pytanie dostało ostrzeżenie
1589 Widoki

V15. 

we have vendors who invoice in multiple currencies. how do I reflect this in the system so that upon digitalization of the vendor bill I can select not only the correct bank account but that the correct accounts payable account is processed. 

An additional bank account in a different currency is okay, but then the accounts payable account is in the default currency of the vendor. 

any way to do this neatly, apart from opening a "duplicate" contact with different detais in accounting tab?


Thanks!

Awatar
Odrzuć
Powiązane posty Odpowiedzi Widoki Czynność
3
lut 20
3048
2
cze 24
2747
5
cze 21
6958
1
sie 20
7098
0
paź 18
3964