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Hello 

PROBLEM

I have "skipped" an invoice number in my accounting, which means that my sequence is no longer correct.


SOLUTION?

How can I "force" an invoice number in order to have a correct sequence again? 

Thanks in advance

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PROBLEME
J'ai "sauté " un numéro de facture dans ma comptabilité ce qui fait en sorte que ma séquence n'est plus correcte

SOLUTION ?
Comment faire en sorte de "forcer" un numéro de facture afin d'avoir à nouveau un séquence correcte à la suite ? 
D'avance merci


Par exemple, aujourd'hui je suis à la facture INV022, mais dans mon module comptabilité, je n'ai pas de facture INV018, je souhaiterais donc émettre une facture avec le numéro INV018 aujourd'hui

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I appreciate what you share in the post. Thanks to your post, I have gained a lot of new and useful knowledge.

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Yes, you can.

Accounting Module -> Customers -> Invoices (list view has to be enabled).

Select all or several invoices -> Actions -> Renumeration.

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